工作职责:
1、根据稽核工作分工和检查指南规定的流程,通过观察、询问、抽样、分析计算等手段,对检查环节和检查内容实施符合性测试及实质性检查;
2、以书面形式记录工作底稿,确保检查流程、检查方法、检查依据完整、规范,结论正确;
3、对检查发现异常情况形成稽核问题,发现问题的标准、依据、性质给出清楚、明确的表述并记入工作底稿;
4、对检查事项做出稽核总结,归集稽核检查发现的问题,形成分类稽核问题,分析问题成因,提出改善建议;
5、对相关人员进行离任、离岗稽核并出具离任、离岗稽核报告;
任职资格:
1、大学本科及以上学历,会计、管理等相关专业;
2、三年以上稽核审计行业或融资租赁行业工作经验;
3、熟练掌握会计审计专业知识,熟悉相关领域的政策、法规、制度;
4、具备金融基础知识,有较强的逻辑分析能力;
5、较强的沟通协调能力和抗压能力,能接受高强度出差;
6、良好的职业道德素质、正直诚信;
7、具有审计专业相关证书、注册会计师或中级会计、审计师资格或通过国家司法考试者优先。
职能类别:合规主管/专员
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