1、根据集团内部审计计划,编制负责具体各项目的内部审计实施方案、审计通知书;
2、根据集团内部审计计划,配合实施、完成各项内部审计、内部审计调研及专项审计;
3、跟踪审计意见的整改情况,实施后续审计工作;
4、负责审计项目的内部审计报告初稿的编制以及与被审计单位沟通并征求被审计单位意见;
5、负责审计项目的审计档案的整理;
6、按照领导要求,完成测试和评价集团子公司的内部管理、内控制度执行及风险管理情况,形成评价结论初稿;
7、跟踪审计意见的落实情况和内控缺陷的整改情况,并及时反馈至部门内;
8、部门领导安排的其他工作。
任职条件:
1.全日制本科及以上学历,审计学、内控学、或财务等相关专业,具备中级职称或CIA/CPA优先;
2.五年以上审计、内控相关工作经验,有大型内部审计工作经验者优先;
3.精通相关审计准则、审计工作程序和规范;熟悉国家会计准则、财务政策、税务法律法规;
4.有独立组织开展审计项目的能力和经验,能承受合理工作压力;
5.具有良好的沟通表达能力及逻辑分析判断能力,做事踏实、勤勉。
6.具备方案写作技能,能够接受短期出差。
工作地址:上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼
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