主要职责:
(1)参与建设与完善审计体系制度、制定审计管理年度工作计划,监督下属分支机构落实,并为下属分支机构提供指导;
(2)参与制定公司年度审计工作计划,依据项目审计计划拟定审计通知书,按审计通知书的时间、内容及要求,收集审计相关材料和数据;
(3)参与分析审计材料及数据,核对凭证、分析报表,对审计对象财务数据的真实性、内控制度的建立情况进行现场审计,做好审计过程记录和工作底稿编写,起草、编制初步审计报告、审计整改报告,提出审计建议与意见;
(4)配合完成对公司的审计工作,参与集团风控与审计委员会审计意见的整改工作以及会计师事务所和股东安排的审计工作,准备提供审计相关资料;
(5)整理审计档案,做好审计档案立卷归档,妥善处理公司审计相关资料的保管、借阅工作;
(6)总结日常工作经验,提出相关优化或改进建议;完成公司与部门交办的其他工作。
任职资格:
学 历:本科及以上学历;
专 业:审计、法律、财务、经济类相关专业;
工作经验:具有3年以上相关工作经验(会计师事务所工作经验优先),具有上市公司工作经验者优先;
知识/证书:会计从业资格或取得初级及以上会计、审计相关专业证书;
技能技巧:熟练使用计算机OFFICE等日常办公软件。
能力素质:
(1)熟悉国家相关财政法律法规和税收政策,熟悉审计工作方面的程序和方法,了解本行业业务的相关知识;
(2)具备较强的组织协调能力、沟通表达能力、逻辑思维能力、执行力以及应变能力;
(3)政治坚定、作风优良、坚持原则、纪律严明、保密意识强;
(4)认真负责、吃苦耐劳、能够承受较大工作压力,适应经常出差。
职能类别:审计专员/助理
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